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下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长

下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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  问:审(shěn)计和会(huì)计哪个好就业

  会计(jì)专业人员目前较为(wèi)饱和(hé),就业质量不高,都为较(jiào)小(xiǎo)型的单位。

  而审(shěn)计(jì)专(zhuān)业(yè),尤(yóu)其是(shì)重点学校(xiào)的审计专业就(jiù)业(yè)质量(liàng)较高(gāo),考取(qǔ)公务员的机会较多,有更(gèng)好的(de)发展(zhǎn)前景。

  审计和会计各有长短,学会计比(bǐ)较简(jiǎn)单,先做帐,考升级,初级、中级、高级会(huì)计(jì)师,隔两年跳个(gè)槽(cáo),或者在有前景(jǐng)的单位打升级,待遇(yù)都不错。

  审计可以去会计(jì)事务(wù)所工(gōng)作,把注册会计师考下来,出来后到大(dà)型(xíng)企业(yè)做(zuò)财(cái)务经理(lǐ)什么的(de),路线(xiàn)要高端些(xiē),难度也要高,因为注会不是很好考(kǎo),事务所的工(gōng)作压(yā)力也比(bǐ)较(jiào)大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专(zhuān)业的就业单位(wèi)较多,审计专(zhuān)业的就(jiù)业单位较少。

  2、论就业优劣(liè),会计专业人员目前较(jiào)为饱(bǎo)和,就(jiù)业(yè)质量不高,都(dōu)为(wèi)较小型的(de)单(dān)位(wèi),工资较低。

  而审计专业,尤其是(shì)重点学校(xiào)的审计专业就业质量(liàng)较高,考取(qǔ)公务员的(de)机会较多,有(yǒu)更(gèng)好的(de)发展前(qián)景。

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会(huì)计和审(shěn)计哪(nǎ)个(gè)发展前景比较(jiào)好?

  审(shěn)计。

  1、审计和会计(jì)事(shì)相同的(de),都是以会计理论为基(jī)础的(de)。

  简单类比(bǐ),会计就是直接记(jì)账,而审计就是(shì)对会(huì)计所(suǒ)记账目(mù)的(de)检查、监督。

  会(huì)计接触面(miàn)比(bǐ)较窄(zhǎi),具体工作(zuò)内(nèi)容没有(yǒu)太多创新的空间。

  只要(yào)具备基本的财(cái)务、税务(wù)知识就能应付。

  而审计行业(yè)对人的素质要求非常高。

  可(kě)能接触到生(shēng)产、金融(róng)证券、房(fáng)地产(chǎn)等(děng)各类行业客户,即使是内部审计,也需要涉(shè)及对整(zhěng)个企(qǐ)业业务(wù)的了解,需要有全局观,对各类技术涉猎(liè)面广,容易(yì)转型和多(duō)角度发展(zhǎn)。

  2、从(cóng)就业前景(jǐng),审计与会计属(shǔ)于一个(gè)专业大类,就(jiù)业广(guǎng)泛(fàn)性方(fāng)面不如会计,毕竟(jìng)财务(wù)是企业职能的(de)必备,而审计却不一定,单(dān)位内部配备审计的毕(bì)竟是少(shǎo)数,更多(duō)的是(shì)会计师事务(wù)所和政府(fǔ)单位。

  相对适应面就窄了很多。

  3、审计(jì)专业未来的就(jiù)业方向

  (1)政(zhèng)府(fǔ)审计:对政府财政资金的使用(yòng)进行监督的工(gōng)作内(nèi)容。

  工作比较累,经常会加班,但福利待(dài)遇不错(cuò)。

  (2)会计师(shī)事务所:事(shì)务所(suǒ)人(rén)员非(fēi)常累,一年(nián)出差200-300天左右非(fēi)常常见。

  经常一个项目(mù)完成直接飞(fēi)到另外一个(gè)项目上。

  (3)企业内部审(shěn)计(jì):内审在国内(nèi)企业一般处于边缘化的(de)部门(mén),升职空间不(bù)大。

  但(dàn下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长)会计和审计只是职业中的一个过程,未来(lái)发展(zhǎn)还(hái)有(yǒu)很长的路要走(zǒu),关(guān)于(yú)审计与会计隐嫌友(yǒu)可以考的证书,二者领(lǐng)域(yù)内的职(zhí)称类(lèi)证书(shū)是(shì)必须要的考的!

  共同都可以考的证书是注册会计师(shī),注册会(huì)计师证(zhèng)书涵盖(gài)的(de)内容(róng)比较广,会计、审(shěn)计的内(nèi)容都是包括的,所以难度是非(fēi)常大的!

  注册会计(jì)师(shī)拥有在审计报报告上签字(zì)的唯一权利,注册会计(jì)师的(de)方向是审计的(de)方(fāng)向(xiàng),想要进入会计师事务所工作的考(kǎo)生,注会证(zhèng)书可(kě)以说(shuō)是(shì)非常好的敲(qiāo)门砖!在事务所累(lèi)计的(de)经验是非(fēi)常好的跳板!

  一、审(shěn)计(jì)与会计的(de)联系(xì)

  1.审计主(zhǔ)要是对(duì)、和会计报表等财务会(huì)计资料及其(qí)所反映的财政、财务收支活动的真实(shí)、合法(fǎ)、效益进行审(shěn)查和评(píng)价(jià)。

  审计需要以(yǐ)会(huì)计资(zī)料为前提和基础,离开(kāi)了财务会计资(zī)料,审(shěn)计工作很难进行。

  2.会计活动是经济管理(lǐ)的重要组成部分,它本身(shēn)是审计(jì)监督的主(zhǔ)要(yào)对象。

  在审(shěn)计(jì)产(chǎn)生之(zhī)初,审(shěn)计人员主要从审查会计(jì)资料入手(shǒu),对(duì)会计资料中反映的问题(tí)进行审(shěn)查。

  二、审计与会计的区(qū)别(bié)

  1.产生的前提不同

  会计是(shì)为了加强经(jīng)济管理,适应(yīng)对劳动耗(hào)费和劳动成果进行核(hé)算和分析的需要(yào)而产生(shēng)的;审计(jì)是因(yīn)经(jīng)济监督的需要(yào),即为了确(què)定(dìng)经营者或其他受托管理者(zhě)的经(jīng)济(jì)责任的需要而产(chǎn)生的(de)。

  2.两(liǎng)者性质不同(tóng)

  会计是经营管(guǎn)理的重要组(zǔ)成部分,主要是(shì)对生产经营或管(guǎn)理过程进(jìn)行反映和监督;审计(jì)则处于具体的经营管理之外,是经(jīng)济监督(dū)的重要组成部分,主要对财(cái)政、财务收(shōu)支及其他经(jīng)济活动的真实、合法和效(xiào)益(yì)进行审(shěn)查,具有外(wài)在性和(hé)独立性(xìng)。

  3.两者(zhě)对象不同(tóng)

  会计(jì)的(de)对象主要是资(zī)金运动过程,审计的(de)对(duì)象主要是(shì)会计(jì)资料和其他经济信息所反映的经济活动(dòng)。

  4.方法程序不(bù)同(tóng)

  (1)会计方法体系由会计核(hé)算(suàn)、会计分析(xī)、会计检查三部分组成,包括了记账、算(suàn)账、报账、用(yòng)账、查账等内容,其(qí)中包括(kuò)设置(zhì)账户、复式记账、填制凭(píng)证、登(dēng)记账簿、成本计(jì)算、财产清(qīng)查、会计报表(biǎo)等方(fāng)法,其目的是(shì)为管理和(hé)决策提供(gōng)必(bì)须(xū)的资料和信息。

  (2)审计方法体(tǐ)系(xì)由规划方法、实施方法(fǎ)、管理(lǐ)方(fāng)法等(děng)组成,而实(shí)施方法主要是为了确定审计(jì)事项、收集(jí)、对照标准评价,提出与(yǔ)决定,使用资(zī)料检查(chá)法、实物检查法、审计调查(chá)法、审计分析法、审计抽(chōu)样法等(děng),其目(mù)的是为(wèi)了对被审计(jì)对象进行全面评(píng)价提供证据(jù)而采取的必要方法下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长

  5.职(zhí)能不同

  (1)会(huì)计的基本职能(néng)是对经济活(huó)动过程的记(jì)录、计算(suàn)、反映和(hé)监督;审计的基(jī)本职能(néng)是监督,此外还包括(kuò)评价和者卜公证(zhèng)。

  (2)会计虽说(shuō)也具有(yǒu)监督(dū)职(zhí)能(néng),但这种(zhǒng)监督(dū)是(shì)一种(zhǒng)自我监督行为,主要(yào)通过会计检查来(lái)实现,针对会计业(yè)务活动本(běn)身,而审(shěn)计,既包(bāo)含了检查,又包括了对计(jì)算行为及所有的经济活动进行实地考(kǎo)察、调查(chá)、分析、检验,即含(hán)审核稽查(chá)计算(suàn)之意。

  (3)会(huì)计(jì)检(jiǎn)查只(zhǐ)是各(gè)个(gè)单位财会部门的(de)附带(dài)职能,而审计是独立(lì)于财会部分之外的专(zhuān)职(zhí)监督检查;会计检查的目的(de)主要是为(wèi)了保证会计资(zī)料的真实性和准确性。

  其检查范围灶槐(huái)、深度、方式均(jūn)受到限制,而(ér)审计的目的在于证实(shí)财政、财务收支的真(zhēn)实、合法(fǎ)、效益,审计检查会(huì)计资料只是(shì)实现(xiàn)审计目的的手段之一,但(dàn)不是惟一(yī)的手段。

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