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没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间

没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会计和审计哪个(gè)发展前(qián)景比较好些,会计(jì)和审计哪个发展前景比(bǐ)较好一点

  问:审计和(hé)会计(jì)哪个好(hǎo)就业(yè)

  会计(jì)专业(yè)人(rén)员目前较为饱(bǎo)和,就业(yè)质(zhì)量不高,都(dōu)为较(jiào)小型的(de)单位。

  而(ér)审计专业,尤(yóu)其(qí)是重点学校的审(shěn)计(jì)专业就(jiù)业(yè)质(zhì)量较高,考取(qǔ)公务员的机会较多,有更好的发展前景。

  审计(jì)和会计(jì)各有(yǒu)长短(duǎn),学会计(jì)比(bǐ)较(jiào)简单,先(xiān)做帐(zhàng),考升(shēng)级,初级、中级、高级会计师,隔两年跳个槽,或者在有前景的单位打升级(jí),待(dài)遇(yù)都不错。

  审计(jì)可(kě)以去会(huì)计事务(wù)所工(gōng)作,把注册会计师(shī)考下来,出来后到大型企业做财务经理什么的,路(lù)线要高端些,难(nán)度也要高,因为注会不(bù)是很好考(kǎo),事(shì)务(wù)所(suǒ)的工(gōng)作压(yā)力也(yě)比较大(dà)。

  具(jù)体来说(shuō):

  1、论就业(yè)机会,会计专业的就(jiù)业单位较(jiào)多(duō),没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间审(shěn)计专业(yè)的(de)就业(yè)单位较少。

  2、论(lùn)就业优劣,会计专业人(rén)员目(mù)前较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位(wèi),工资(zī)较低(dī)。

  而审计专(zhuān)业,尤其是(shì)重点学校的审计(jì)专业就业质量较(jiào)高,考(kǎo)取公务员(yuán)的机会(huì)较多,有更好的发展前景。

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会计和(hé)审计哪个发展(zhǎn)前景比较(jiào)好?

  审计(jì)。

  1、审计和会计事相同的,都是以会(huì)计(jì)理论为(wèi)基础的(de)。

  简单类比(bǐ),会计就是(shì)直接记账,而审计就是对会(huì)计所(suǒ)记账目的检查、监督。

  会(huì)计接触面比较窄,具体(tǐ)工作内容没有太(tài)多(duō)创新的空间。

  只要具备基本(běn)的(de)财务、税(shuì)务(wù)知识就能(néng)应(yīng)付。

  而审(shěn)计行业对人的素质要求(qiú)非(fēi)常高(gāo)。

  可(kě)能接触到生产、金融证券(quàn)、房地产等各(gè)类行业客(kè)户,即使是内(nèi)部审(shěn)计,也需要涉及对整个企业业务的(de)了解,需(xū)要有(yǒu)全局(jú)观,对各类技术涉猎(liè)面广,容易(yì)转型和多角度发展。

  2、从就(jiù)业(yè)前景,审计与(yǔ)会计属(shǔ)于一个(gè)专业大(dà)类,就(jiù)业广泛性(xìng)方面不如(rú)会(huì)计(jì),毕竟财(cái)务是企业(yè)职(zhí)能(néng)的必备(bèi),而审计却不一(yī)定,单(dān)位(wèi)内(nèi)部(bù)配备审计(jì)的毕竟是(shì)少数,更多的是会计师事务所和政(zhèng)府单位。

  相对(duì)适应面就窄了很多。

  3、审计专业未来的就业方(fāng)向(xiàng)

  (1)政府(fǔ)审计:对政府财政资金的(de)使用进行监督的工作内(nèi)容。

  工作比较累,经常(cháng)会加班,但福利待遇不错。

  (2)会(huì)计(jì)师事务所:事(shì)务(wù)所人员非(fēi)常累,一年出差(chà)200-300天左右非常常见。

  经常一(yī)个项目完成直(zhí)接飞到另外一个(gè)项目上(shàng)。

  (3)企(qǐ)业内(nèi)部审(shěn)计:内审在国内企业一般处(chù)于边缘(yuán)化的(de)部(bù)门没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间,升职空间不大。

  但(dàn)会(huì)计(jì)和审计只是职业中的一个过(guò)程,未来(lái)发展还有很长(zhǎng)的路要走(zǒu),关于(yú)审计与会计隐嫌(xián)友可以(yǐ)考(kǎo)的证书,二者领域内的职称类证书是必(bì)须要的考的!

  共(gòng)同都可以考的证书是注(zhù)册会计师(shī),注册会计师证书涵(hán)盖的(de)内容(róng)比较广(guǎng),会计、审计的内容(róng)都是包括(kuò)的,所以难度是非常大(dà)的!

  注(zhù)册会计师拥(yōng)有在审计报(bào)报告上签字的唯一权利,注册会计师的方(fāng)向是审计(jì)的方向,想要进入会计师(shī)事务所工(gōng)作的考生,注(zhù)会(huì)证书可以(yǐ)说是非常好的敲门砖(zhuān)!在(zài)事务所(suǒ)累计(jì)的经(jīng)验是非(fēi)常好的跳板!

  一、审计(jì)与会计的联(lián)系

  1.审(shěn)计主要是对、和(hé)会计报(bào)表等(děng)财(cái)务会计资料及(jí)其所(suǒ)反映的财政、财务(wù)收支活动的真实、合法(fǎ)、效益(yì)进行审查和评价。

  审(shěn)计需要以会计资料为(wèi)前提和基(jī)础,离开了财务会计资(zī)料,审计工作很难(nán)进行。

  2.会计活动是经济管理的重要(yào)组成部分,它本(běn)身(shēn)是审计监督的主要(yào)对象。

  在审计产(chǎn)生之初,审计人员主要从审查会计资料入(rù)手,对会计资料中反映的问(wèn)题进行审查。

  二、审计与会计的区别

  1.产生(shēng)的前提(tí)不(bù)同

  会计(jì)是为了加(jiā)强(qiáng)经济管(guǎn)理,适应(yīng)对劳(láo)动耗费和(hé)劳(láo)动成果进(jìn)行核(hé)算和分析(xī)的需(xū)要而产(chǎn)生的;审计是因(yīn)经济(jì)监督的需要,即为了确定经营者或其他(tā)受托(tuō)管(guǎn)理者的经济责任(rèn)的需(xū)要而产生(shēng)的(de)。

  2.两者性质不同

  会计是经营管(guǎn)理的重要组成部分,主要是对生(shēng)产经营或管(guǎn)理过程进(jìn)行反(fǎn)映和监督;审计则处(chù)于具体的经营(yíng)管理之外,是(shì)经(jīng)济(jì)监督的(de)重要组成部分(fēn),主(zhǔ)要对财(cái)政、财务收支(zhī)及其他经济(jì)活动(dòng)的真实、合法和效(xiào)益进行(xíng)审(shěn)查(chá),具有外在(zài)性和(hé)独(dú)立性。

  3.两(liǎng)者(zhě)对(duì)象不同

  会计的对象主要是资金运动过程,审计的对象(xiàng)主(zhǔ)要是会计资料和其他经济信息(xī)所(suǒ)反映的经济活动。

  4.方法程(chéng)序不(bù)同

  (1)会计方法体系(xì)由会计核算、会计分(fēn)析、会计(jì)检查(chá)三部分组成,包括了记账、算账、报(bào)账、用账(zhàng)、查账等内容,其中包括设置(zhì)账户、复式记(jì)账、填制凭证(zhèng)、登记账簿、成本计算、财产(chǎn)清(qīng)查、会计报表等方法,其目的是为管理和(hé)决(jué)策提供必(bì)须的资(zī)料(liào)和信息。

  (2)审计方(fāng)法(fǎ)体系由规划方法、实(shí)施方法、管理方法等组(zǔ)成,而实施方法主(zhǔ)要是(shì)为(wèi)了确定审计事项、收集、对照标准评价,提出与决定,使用资料(liào)检查法、实物检(jiǎn)查(chá)法、审计调查(chá)法、审计分析法、审计(jì)抽样法等,其(qí)目的(de)是为(wèi)了对被审计(jì)对象(xiàng)进行全面评(píng)价(jià)提(tí)供(gōng)证据而采取(qǔ)的必要(yào)方法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职能是(shì)对(duì)经(jīng)济活动过程的记录、计算(suàn)、反映和监督(dū);审计的基本职能是监督,此(cǐ)外(wài)还包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽说也(yě)具有监督职能,但这种监督是(shì)一(yī)种(zhǒng)自我监督行为,主要通(tōng)过(guò)会(huì)计检查来实(shí)现,针(zhēn)对会计业务活动本身(shēn),而(ér)审计,既包含了(le)检查(chá),又包(bāo)括(kuò)了对(duì)计算(suàn)行为及所有的经济活动进行实地考察(chá)、调查、分析、检验,即含(hán)审核稽查(chá)计(jì)算之意。

  (3)会计检查只(zhǐ)是各个(gè)单位财会部门的(de)附带职能,而审(shěn)计是独立(lì)于财会部分之外的专(zhuān)职监(jiān)督(dū)检(jiǎn)查;会计检查的目的(de)主要是为了保证(zhèng)会计资料的真(zhēn)实性和(hé)准确性。

  其检查范围灶(zào)槐、深度、方(fāng)式(shì)均(jūn)受到限制,而审(shěn)计(jì)的目的(de)在于证实(shí)财政、财(cái)务收支的真实(shí)、合法、效(xiào)益,审计检查会计(jì)资(zī)料只是实(shí)现审计(jì)目的的手(shǒu)段(duàn)之一(yī),但不(bù)是惟一(yī)的手段。

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